2015年部门预算经省十二届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下
一、部门主要职责
根据《中共福建省委办公厅关于印发<中国国际贸易促进委员会福建省分会(中国凯发官方网站是多少
)机关机构改革方案的通知>的通知》(闽委办[2003]89号),福建省贸促会的主要职责是:
(一)根据国家和我省的对外经贸工作方针、政策,促进对外经济发展,促进扩大进出口贸易的投资、发挥民间外交的独特作用,开展我省与世界各国各地区之间的贸易、投资和各种交流与合作活动,增进我省同各地区人民和经贸界的相互了解与友谊,开展同世界的友好经贸往来。
(二)邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察;接受国(境)外企业、团体的委托,代办在福建设立代表处或办事处的申请手续,并做好相应的服务工作。
(三)在省政府有关部门指导下,促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作;为我省同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
(四)组织我省有关企业赴国(境)外参加国际博览会和专业博览会。
二、部门预算单位基本情况
福建省贸促会包括6个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
凯发在线官网 | 财政拨款 | 26 | 24 |
三、2015年度部门主要工作任务
2015年,我们将继续以总会领导关于加强贸促系统建设系列讲话精神为依据,积极调思路、转方式,借鉴兄弟分会的成功做法,努力使我省贸促工作再上新台阶。主要抓好以下五个方面工作:
(一)努力适应经济发展新常态,围绕中心搭平台、服务大局促发展
主动融入福建21世纪“海上丝绸之路”核心区建设,加强我省与“海丝”沿线国家的交流合作,推动成立郑和经贸文化友好协会,共同开展与中国及沿线国家的经贸交流与文化合作。积极探索建立“海上丝绸之路”沿线国家商事法律合作机制。全面贯彻落实依法治国治省总体要求,积极融入福建自由贸易区建设,促成贸仲委在福建设立分会。借力“中国国际创意设计推广周”活动平台,积极推广我省“非遗”产品的国际化水平。
(二)以企业需求为导向,力争提供覆盖面更广的国际市场开拓服务
以巩固传统市场和拓展中东、非洲和拉美新兴市场为重点,促进实施我省企业“走出去”战略。发挥贸促会民间外交的独特的渠道优势,帮助企业开拓未建交国家市场。以办好中欧经贸技术合作网为重点,积极拓展与发达国家的合作领域。
(三)以全力做好2015米兰世博会中国馆福建部分运营工作为契机,着力拓展贸促系统独有的特色会展业务
全面完成参博任务。举办2015年米兰世博会中国馆的“福建活动日”,组织以“茶香五洲,绿色福建”为主题的茶艺表演、非遗文化展示等。同时,积极利用世博会平台开展招商引资活动的筹划运作,组织我省参展、参会企业与意大利相关行业商协会开展对接活动。依托世博平台,拓展境外参展办展。在匈牙利、捷克举办“匈牙利中国出口商品展览会”和“2015年捷克福建品牌产品交易会”。积极探索新型文化会展运作模式。
(四)进一步放大法律服务职能、强化公共服务能力,为我省营造国际化、法治化营商环境作出积极的贡献
加强应对贸易摩擦工作,帮助企业增强风险防范能力。继续巩固商事认证品牌,积极拓展服务内容。继续强化商事认证工作,努力建业务品种齐全,服务一流的综合性外贸服务平台。积极参与相关法律和政策制定,服务依法治省战略。及时收集企业的需求和意见,提出具有参考价值的建议,积极参与制定福建自由贸易试验区原产地生产、中转货物等的管理办法或条例。
(五)积极顺应贸促机构改革发展大趋势,进一步加强自身建设,提升适应新常态的能力和水平
进一步完善工作网络。全面加强系统自身建设。认真探讨和研究福建凯发官方网站是多少
的运作模式和发展会员等工作。密切关注国内外经贸政策、经济走势、国际贸易投资动态,收集企业生产经营和对外经贸合作的情况信息,深入开展调查分析和研究,为政府部门提供决策建议,进一步提升代言工商能力。
四、2015年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 省贸促会部门收入预算为874.64万元,其中:当年财政拨款收入874.64万元,上年结转收入443.78万元。相应安排支出预算874.64 万元,其中:人员支出213.47万元,对个人和家庭补助支出155.88万元,公用支出 127.73万元,项目支出 377.56万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出874.64,主要支出项目包括:
(一) 一般公共服务支出684.84万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、招商引资事务支出。
(二) 社会保障和就业支出133.3万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出支出
(三) 医疗卫生与计划生育支出22.84万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤生育保险支出。
(四) 住房保障支出33.66万元。主要用于在职人员住房公积金及在职人员提租补贴支出
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为106万元,其中:因公出国(境)经费60万元,公务接待费31万元,公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下:
(一) 因公出国(境)经费
2015年预算安排60万元。主要用于执行经贸洽谈任务,举办 “投资福建”推介会,宣传我省的投资环境、政策和投资项目,吸引境外企业来我省投资,帮助我省企业了解境外投资环境、政策和优质项目,促进我省企业更好的“走出去”。与上年相比持平。
(二) 公务接待费
2015年预算安排31万元。主要用于担负着引领省内企业“引进来”、“走出去”等对外合作交流的职能,与境外客商来往交流和承办各种专项经贸合作等方面的接待活动。与上年相比持平。
(三) 公务用车购置及运行费
2015年预算安排15万元,其中公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平。
附表1
部门收支预算总表 | ||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | |
一、公共预算拨款 | 874.64 | 一、基本支出 | 497.08 | |
省级一般公共预算拨款 | 874.64 | 1、人员支出 | 213.47 | |
成品油价格和税费改革税收返还(补助) | 2、对个人和家庭的补助支出 | 155.88 | ||
中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 130.5 | ||
省级政府性基金列入一般公共有关 | 公用支出 | 127.73 | ||
二、基金预算财政拨款 | 其中:离退休公务费 | 2.8 | ||
省级基金预算拨款 | 二、项目支出 | 377.56 | ||
中央财政转移支付补助(基金) | ||||
三、财政代管资金拨款 | ||||
四、财政专户拨款 | ||||
五、单位结余结转资金 | ||||
六、单位其他收入 | ||||
九、附属单位上缴收入 | ||||
收 入 总 计 | 874.64 | 支 出 总 计 | 874.64 | |
附表2
部门一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2011301 | 行政运行 | 307.28 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 130.56 | |||
2011308 | 招商引资 | 247.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 133.30 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 25.38 | |||
2210202 | 提租补贴 | 8.28 | |||
合计 | 497.08 | 377.56 | |||
附表4 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 |
|||||
项目 | 合计 | ||||
一、工资福利支出 | 200.87 | ||||
基本工资 | 45.48 | ||||
津贴补贴 | 120.48 | ||||
奖金 | 3.79 | ||||
社会保障缴费 | 22.84 | ||||
伙食费 | |||||
伙食补助费 | |||||
绩效工资 | |||||
其他工资福利支出 | 8.28 | ||||
二、商品和服务支出 | 140.33 | ||||
办公费 | |||||
咨询费 | |||||
电费 | |||||
邮电费 | |||||
物业管理费 | 13.8 | ||||
差旅费 | 96.13 | ||||
维修(护)费 | |||||
租赁费 | |||||
会议费 | |||||
培训费 | |||||
公务接待费 | |||||
专用材料费 | |||||
被装购置费 | |||||
劳务费 | |||||
委托业务费 | 12.60 | ||||
工会经费 | |||||
福利费 | 2.8 | ||||
公务用车运行维护费 | 15 | ||||
税金及附加费用 | |||||
其他商品和服务支出 | |||||
三、对个人和家庭的补助 | 155.88 | ||||
离休费 | 3.78 | ||||
退休费 | 36.48 | ||||
退职(役)费 | |||||
抚恤金 | |||||
生活补助 | 81.96 | ||||
救济费 | |||||
医疗费 | |||||
助学金 | |||||
奖励金 | |||||
生产补贴 | |||||
住房公积金 | 25.38 | ||||
提租补贴 | 6.12 | ||||
购房补贴 | |||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 2.16 | ||||
四、对企事业单位的补贴 | |||||
事业单位补贴 | |||||
五、基本建设支出 | |||||
办公设备购置 | |||||
六、其他资本性支出 | |||||
办公设备购置 | |||||
七、其他支出 | |||||
其他支出 | |||||
总计 | 497.08 | ||||
附表5
“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 | 本年预算数 | |
合计 | 106 | |
1、因公出国(境)费用 | 60 | |
2、公务接待费 | 31 | |
3、公务用车费 | 15 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 15 | |
(2)公务用车购置费 |